(株)オーネックス

2026/09/28 18:47 更新
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内部統制システム構築の基本方針の一部改訂に関するお知らせ

2021年3月1日施行の会社法に基づき、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、内部統制システム構築の基本方針を一部改訂。主な改訂箇所は、コンプライアンス体制・情報保存・リスク管理・執行体制など組織運用の強化と、監査等委員会補助使用人の独立性確保等の体制整備。

重要度:
ページ更新日 2026年09月29日
IR情報開示日 2026年09月29日

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AI要約

改訂内容の要点

本改訂は、2021年3月1日施行の会社法に基づく監査等委員会設置会社への移行を前提とし、内部統制システム構築の基本方針を見直したものです。主な改訂項目として、コンプライアンス体制の基盤強化、情報の保存・管理体制の整備、リスク管理の強化、取締役・執行部門の業務執行の効率化、グループ企業の統括・モニタリング体制の整備、監査等委員会補助使用人の独立性・実効性確保、報告体制の強化、外部専門家の活用などが挙げられます。これにより、監査等委員会の監査機能と経営判断の透明性が向上することが期待されます。

影響と今後の展望

内部統制の適正性と監査機能の強化を通じ、法令遵守とリスク管理の向上が見込まれます。取締役会・経営会議の意思決定プロセスの透明性が高まり、子会社を含むグループ全体のガバナンス強化に寄与する可能性があります。改訂内容の実施時期や具体的な運用手順は別途通知される見込みです。

本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。

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